3月11日上午,2023年度财政“同级审”进点会在县财政局召开,县审计局审计组全体成员、财政局主要领导,分管领导及相关股室负责人参加会议。
会上,审计组组长吴爱华从总体目标、审计内容和重点、时间安排、工作要求四个方面,详细解读本次工作安排,审计组主审郑顺伍针对审计重点以及审前调研事项进行交流沟通。审计组宣读了审计通知书和审计工作纪律。
县财政局局长舒晓斌要求,财政各业务股室要高度重视,全力配合审计监督,正确对待审计发现的问题和指明的不足;要及时提供、真实反映,加强数据文件的有效衔接,确保审计工作顺利开展、取得实效。舒晓斌表示,将以此次同级审为契机,加大审计查出问题的整改力度,真正使接受审计监督的过程变成取长补短、财政资金使用提质增效的过程。
扫一扫在手机打开当前页