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东至县财政局强化机关内控 促进财政职能作用有效发挥

来源:东至县财政局 发布时间:2024-09-17 17:24
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落实内控制度。落实习惯过紧日子要求,从紧安排项目支出、资产管理、政府采购、机关管理等必要支出。严格执行各项经费开支标准,对人员经费、公用经费,严格按时序进度审核支出计划。对部门专项业务项目经费,按项目进度、支出范围加强审核。编印《东至县行政事业单位内部控制指引》,进一步规范差旅、公务接待、经费使用、采购管理等工作。

开展内控检查。推深做实零基预算改革,抽调16名基层分局业务骨干对2023年度各预算单位零基预算政策执行情况开展专项财会监督检查。利用嵌入预算一体化系统中的“三公”经费管理规则,建立执行监控机制,对报销标准、报销范围等加强监管。依托“徽采云”电子交易平台完成封闭式框架协议全流程电子化开标,实现了全流程的线上覆盖和闭环管理。

强化内控管理。落实《行政事业性国有资产管理条例》,分类做好资产的配置、使用和处置工作。要求各行政事业单位及时向县国资委报送资产管理报告和年度资产报告。对全县19家行政事业单位内部控制建设情况开展监督检查。会同县融媒体中心拍摄内控建设宣传片,持续开展内控机制建设宣传教育。

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